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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2024006700
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 85801 USB小电风扇 迷你便携式 充电带挂绳 三挡风速 颜色随机 | 得力/deli85801, | 台 | 6.00 | 29.5 | 177 |
2 | 得力 HM106-36 马克笔 | 得力/deliHM106-36, | 盒 | 3.00 | 36 | 108 |
3 | 得力 0767 电热水壶 | 得力/deli0767, | 个 | 1.00 | 89 | 89 |
4 | 齐心 B3617 145mm山形票夹/铁票夹 12只装 1#镍 单位:只 | 齐心/ComixB3617, | 个 | 1.00 | 49 | 49 |
5 | 优必利 8625 党员学习笔记本 | 优必利8625, | 本 | 5.00 | 13.8 | 69 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘娟娟
联系电话: 151****0616
传真:
地址: ******园区自由路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: