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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1F538********1402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 3876A 装订机 | 得力/deli3876A | 台 | 5.00 | 480 | 2400 |
2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 粒 | 10.00 | 6 | 60 |
3 | 格之格 PD-201CT 硒鼓 | 格之格PD-201CT | 支 | 5.00 | 120 | 600 |
4 | 金士顿 DT100G3 U盘 | 金士顿/KingstonDT100G3 | 只 | 2.00 | 110 | 220 |
5 | 得力 30170 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30170 | 卷 | 3.00 | 5 | 15 |
6 | 得力 33128 打印/复印纸 | 得力/deli33128 | 箱 | 8.00 | 190 | 1520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁景波
联系电话: 186****1046
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: