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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4358Q****119401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 绿联 耳机/耳麦配件 | 绿联/UgreenCR116 | 个 | 1.00 | 137 | 137 |
2 | HyperX 耳机/耳麦配件 | HyperX飓风 | 个 | 1.00 | 695 | 695 |
3 | 华硕 ROG龙鳞ACE 无线鼠标 | 华硕/AsusROG龙鳞ACE | 个 | 1.00 | 695 | 695 |
4 | 三星 990 PRO 固态硬盘 | 三星/Samsung990 PRO | 块 | 1.00 | 745 | 745 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘林
联系电话: 135****5778
传真:
地址: 宽平大路395号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: