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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N771********24104401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 ABB93184 晨光(M G)ABB93184横式手提包 灰色 A4拉链袋 双层拉链包 | 晨光/M GABB93184 | 件 | 5.00 | 45 | 225 |
2 | 得力 3186 得力(deli)3186商务办公笔记本(单位:本)黑 | 得力/deli3186 | 本 | 20.00 | 20 | 400 |
3 | 金号 S1206 金号毛巾舒特曼S1206 | 金号S1206 | 条 | 15.00 | 18 | 270 |
4 | 蓝月亮500g 芦荟洗手液 | 蓝月亮/Blue moon100****10010 | 件 | 15.00 | 11 | 165 |
5 | 白雪 PVR-155 白雪/Snowhite PVR-155宝珠/走珠/签字笔 | 白雪PVR-155 | 件 | 60.00 | 0.9 | 54 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贾硕
联系电话: 155****0861
传真:
地址: **街982号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: