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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:王军
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430725
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:G****2675
采购单位预算编码:619001
三、成交信息
成交日期:2024年12月13日
总成交金额(元):1998 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省******社区漳**路049号. | 1998.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 齐心 L226 抽绳垃圾袋45*50cm 银(1set=3卷 30PCS/卷) | 齐心/Comix | L226 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号碱性电池2粒 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
3 | 得力 9534 山形铁票夹铁夹 127mm 4个/袋 | 得力/deli | 9534 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
4 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 得力/deli | 7317 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
5 | 美的 MK-HJ1705 热水壶 | 美的/Midea | MK-HJ1705 | 2 | 108.0 | 216.0 | |
6 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 芦荟抑菌洗手液500g | 10 | 15.0 | 150.0 | |
7 | 公牛 GN-B5440 电源插座 | 公牛/BULL | GN-B5440 | 4 | 38.0 | 152.0 | |
8 | 洁柔 BJ168 卷筒纸 | 洁柔/C S | BJ168 | 10 | 31.0 | 310.0 | |
9 | 得力 7911 PU/PVC笔记本 文化用品/高级记事本25K/ 120张/本装 PU/PVC | 得力/deli | 7911 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
10 | 南孚 5号无汞碱性电池 普通干电池/2粒装 | 南孚/NANFU | 5号无汞碱性电池 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
11 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554ES | 3 | 18.0 | 54.0 | |
12 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 909 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
13 | 得力 9240蓝 得力(deli)9240书写板夹(单位:只)蓝 | 得力/deli | 9240蓝 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
14 | 晨光手提袋双色提花ABB93097 | 晨光/M G | ABB93097 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
15 | 得力2052美工刀办公刀具(混)(把) | 得力/deli | 2052 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
16 | 晨光B5 EVA网格拉链袋ADM95077 | 晨光/M G | ADM95077 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
17 | 得力 VLOOKUP(D302,[1]Sheet1!$D:$G,4,0) 得力 9569 纸杯 180ml 50只/包 (单位:包) 白 DDL | 得力/deli | VLOOKUP(D302,[1]Sheet1!$D:$G,4,0) | 20 | 7.0 | 140.0 | |
18 | 得力6013剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6013 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
19 | 晨光/m g ARP57501A 中性笔 | 晨光/M G | ARP57501A | 10 | 6.0 | 60.0 | |
20 | 晨光经济型档案盒 | 晨光/M G | ADM94814 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。