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2024年4月30日至7月10日,审计局对我单位工程建设领域招标投标管理情况进行了专项审计并出具了审计报告,发现了一些问题、提出了处理意见和建议。****中心高度重视,针对审计发现的问题,深入剖析问题背后的原因,逐项制定整改方案,明确具体整改措施、相关责任科室和整改时限要求,并召开会议落实推进整改事项,立行立改类问题均于10月30日前全面整改完毕。
根据《**省审计结果公告办法》相关规定,现将审计整改结果予以公告。
一、关于“项目保证金收取不规范”的问题
审计处理意见:区审计局指出,****中心应加强政策学习,进行自查自纠。
整改情况:一是召开专题会议学习。在10月18****党工委****中学习《****办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》,持续强化思想认识,提升业务技能水平。二是持续落实优化营商环境政策,举一反三自查目前在建项目,自问题反馈以来暂无项目建设。后期将严格规范收取工程建设领域保证金,杜绝此类问题再次发生。
二、关于“项目中标人未严格履约”的问题
审计处理意见:区审计局指出,****中心应当对项目质量验收严格把关,确保建设成效。
整改情况:一是在8月29****中心组学习会上将《中华人民**国民法典》纳入学习内容,持续强化法律法规意识。二是举一反三对目前在建项目进行全面自查,未发现此类问题。今后园区将继续加强对政策法规的学习,认真履行第一责任人职责,督促各参建单位严格履约,把好审核关卡,杜绝类似事件发生。
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2024年11月11日