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订单:SCZG-371********61433,于:2024-12-12 10:10进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-**省**市**燕塔街道**街鲁雁小区综合楼南4号
成交金额:1755.00,大写(人民币):壹仟柒佰伍拾伍元整
1 | 扫把簸萁 | 妙管家/MagicAmah 套扫 扫把簸萁 | 妙管家/MagicAmah | 套扫 | 5 | ¥35.0000 | ¥175.00 |
2 | 扫把簸萁 | 国产 竹扫帚 扫把簸萁 | 国产 | 竹扫帚 | 15 | ¥35.0000 | ¥525.00 |
3 | 拖把 | 国产 棉线 拖把 | 国产 | 棉线 | 10 | ¥23.0000 | ¥230.00 |
4 | 签字笔 | 晨光/M G 中性笔芯 签字笔 | 晨光/M G | 中性笔芯 | 5 | ¥18.0000 | ¥90.00 |
5 | 票夹 | 得力/deli 大号 票夹 | 得力/deli | 大号 | 6 | ¥15.5000 | ¥93.00 |
6 | 胶带 | 好视力 30079 胶带 | 好视力 | 30079 | 8 | ¥14.0000 | ¥112.00 |
7 | 票夹 | 国产 磁钉 票夹 | 国产 | 磁钉 | 40 | ¥10.0000 | ¥400.00 |
8 | 胶水 | 得力/deli 7093胶棒 胶水 | 得力/deli | 7093胶棒 | 6 | ¥5.0000 | ¥30.00 |
9 | 档案袋 | 得力/deli 5952 档案袋 | 得力/deli | 5952 | 40 | ¥2.5000 | ¥100.00 |
联系人:****小学幼儿园
联系方式:138****2133
采购单位:****
2024年12月15日