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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1919
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 2 | 360.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
2 | 行动虎 垃圾桶 | 15 | 300.0 | 无品牌\行动虎 | 验收通过 | |
3 | 舒肤佳 柠檬**型108g 香皂 | 8 | 40.0 | 舒肤佳/safeguard\柠檬**型108g | 验收通过 | |
4 | 得力 6055 剪刀 | 10 | 200.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
5 | 得力 贴纸 | 30 | 300.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
6 | 得力 0010 订书钉 | 20 | 180.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
7 | 得力 0468 订书机 | 15 | 390.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
8 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 30 | 360.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
9 | 妙洁 胶棉拖把 | 15 | 825.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
10 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 | 20 | 480.0 | 南孚/NANFU\5号电池8粒 | 验收通过 | |
11 | 得力 文件栏 | 20 | 560.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
12 | 得力 工业胶带 | 50 | 125.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
13 | 洁丽雅 运动毛巾 | 10 | 280.0 | 洁丽雅/grace\100****04509 | 验收通过 | |
14 | 宝克 PL1702 铅笔 | 10 | 100.0 | 宝克/Baoke\PL1702 | 验收通过 | |
15 | 得力 908 笔筒/座/插/架 | 10 | 120.0 | 得力/deli\908 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |