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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********241601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 捷锐 采液胶管 | 捷锐4分 | 根 | 1500.00 | 0.35 | 525 |
2 | 得力 打印纸 | 得力/deli得力 | 卷 | 30.00 | 8 | 240 |
3 | 得力 959圆 垃圾桶 | 得力/deli959圆 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
4 | 康健 玻璃管(紫帽) | 康健紫帽 | 支 | 1500.00 | 0.6 | 900 |
5 | 康健 玻璃管(黄帽) | 康健无型号 | 支 | 1500.00 | 0.8 | 1200 |
6 | 德新康 碘伏消毒液100ml 消毒液 | 德新康碘伏消毒液100ml | 瓶 | 8.00 | 5 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王**
联系电话: 155****0677
传真:
地址: **市**区山河街道隆兴村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: