关于美工刀的网上超市合同公告

发布时间: 2024年12月17日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****(个体工商户)

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 520********440********2024001808

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 2041S 美工刀 得力/deli2041S, 5.00 7.5 37.5
2 得力 30325 透明胶 得力/deli30325, 5.00 2 10
3 得力 7303 胶水 得力/deli7303, 5.00 4.2 21
4 晨光 GP1008 中性笔0.5mm黑色30支/盒*2 晨光/M GGP1008, 6.00 95 570
5 蓝鲸 LJHW-1017 垃圾袋32*52cm100个 蓝鲸LJHW-1017, 7.00 19 133
6 得力 0012 订书钉 1000枚/盒 10盒装 得力/deli0012, 100.00 10 1000
7 得力 8903 笔筒多功能七格组合 得力/deli8903, 4.00 32 128
8 新绿天章A4 70g 彩色复印纸 天章/TANGO新绿天章A4 70g, 6.00 33 198
9 得力 5586 文件袋 得力/deli5586, 10.00 38 380
10 得力 9040 印油 得力/deli9040, 2.00 27 54
11 联想 US100 移动硬盘 联想/lenovoUS100, 2.00 750 1500
12 公牛 GN-403 电源插座 公牛/BULLGN-403, 5.00 132 660
13 大卫 703278 旋转拖把 大卫703278, 1.00 160 160
14 南孚 5号电池 普通干电池 南孚/NANFU5号电池, 15.00 2.5 37.5
15 欧彤 TO-0145 簸箕 欧彤TO-0145, 2.00 10.5 21

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 周倩

联系电话: ****5803

传真:

地址: **市**区都拉****管理委员会

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼




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