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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK461********4107201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 信发 暖瓶/取暖用品 | 信发暖瓶 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
2 | 子弹头 TS-003 子弹头排插插座TS-003 | 子弹头TS-003 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
3 | 铁锹 JQ-95 | 军印JQ-95 | 把 | 6.00 | 35 | 210 |
4 | 得力/deli 6600中性笔 单支 | 得力/deli6600 | 支 | 1.00 | 1 | 1 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **
联系电话: 135****1176
传真: 0909-****730
地址: **市文化南路州直办公楼2号楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: