中铁二局集团有限公司津潍高铁动车所项目二氧化碳存放棚等的采购

发布时间: 2024年12月18日
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********动车所项目二氧化碳存放棚等的采购
大企业商机
询价单编号 ****
采购类型 标准订单(单次采购)
交货期 自下单后3天内交货至指定地点
询价时间 2024年12月18日 11:13
联系人 澄清与公告(0)
报价截止时间 2024年12月21日 10:00
联系电话
价格有效期 2024年12月18日 -- 2026年01月01日
采购要求
报价要求 需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址 ** ** **市**新区 津潍动车所项目部
发票要求 增值税专票(不限开具方)
交易方式 担保交易
支付方式 网商银行融易收(对公转账)
补充说明描述

郑重提醒:请供应商仔细阅读询价单详情后(上文和下文),按我方要求严谨报价。对于乱报价者,我方会立即向**巴巴投诉,且拉入供应商黑名单!谢谢**。
1.报价要求:
1)该报价运送至工地含税价格,包括税金、保险、运费等一切费用。所有物资根据施工进度分批送达。
2)报价有效期内供应商可多次报价,以最后一次确认报价为准,交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
3)如我方有开具增值税专票要求,则开具普通发票的报价为无效报价。
4****公司在同一询价单报价截止后同时显示两个可下单报价(因绑定多个支付宝等原因,同一报价人在目前的系统下能够报出多个价格),则该公司报价无效,且将被拉入黑名单!
5)若报价截止后,经双方沟通报价方不能按要求供货的,需撤单并提供撤单说明,拒不提供撤单说明的将被拉入黑名单
2.收货要求:
1)计划收货时间:2024.****.30到该地址,请勿报价):天****动车所项目部
3)收货联系人:袁子豪 151****9582
3.技术标准要求:产品必须符合国家标准要求,及符合本采购计划表要求,不达标产品准将退货处理,所有损失由卖方承担。
4.供应要求:到货验收合格后双方签单确认,验收不合格的产品,我方有权退货,所造成的所有损失由供应商承担。
5.发票开具要求:
1)本项目为一般计税项目,开具一票制增值税专用发票,报价人报价时须正确选择专票税率,同时在报价页备注处填写专票税率(一般计税项目选择此项)。
6.保价排名方法:
1)本项目为一般计税项目,按“[含税总价/(1+专票税率)]*(1-专票税率*12%)”计算,由低到高的顺序排名选择成交供应商。
6.结算要求:
1)送达工地初验收合格、发票已送达收货人,我方由支付宝付款,不接受预付款的结算方式。
2)开票抬头:****集团****公司。
3****公司****公司名称一致。
7.争议管辖:因供货或付款等发生争议的,向******人民法院起诉。

【收起】
网购文件描述

郑重提醒:请供应商仔细阅读询价单详情后(上文和下文),按我方要求严谨报价。对于乱报价者,我方会立即向**巴巴投诉,且拉入供应商黑名单!谢谢**。
1.报价要求:
1)该报价运送至工地含税价格,包括税金、保险、运费等一切费用。所有物资根据施工进度分批送达。
2)报价有效期内供应商可多次报价,以最后一次确认报价为准,交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
3)如我方有开具增值税专票要求,则开具普通发票的报价为无效报价。
4****公司在同一询价单报价截止后同时显示两个可下单报价(因绑定多个支付宝等原因,同一报价人在目前的系统下能够报出多个价格),则该公司报价无效,且将被拉入黑名单!
5)若报价截止后,经双方沟通报价方不能按要求供货的,需撤单并提供撤单说明,拒不提供撤单说明的将被拉入黑名单
2.收货要求:
1)计划收货时间:2024.****.30不能送达请勿报价。
2)收货及安装地址(若不能送到该地址,请勿报价):天****动车所项目部
3)收货联系人:袁子豪 151****9582
3.技术标准要求:产品必须符合国家标准要求,及符合本采购计划表要求,不达标产品准将退货处理,所有损失由卖方承担。
4.供应要求:到货验收合格后双方签单确认,验收不合格的产品,我方有权退货,所造成的所有损失由供应商承担。
5.发票开具要求:
1)本项目为一般计税项目,开具一票制增值税专用发票,报价人报价时须正确选择专票税率,同时在报价页备注处填写专票税率(一般计税项目选择此项)。
6.保价排名方法:
1)本项目为一般计税项目,按“[含税总价/(1+专票税率)]*(1-专票税率*12%)”计算,由低到高的顺序排名选择成交供应商。
6.结算要求:
1)送达工地初验收合格、发票已送达收货人,我方由支付宝付款,不接受预付款的结算方式。
2)开票抬头:****。
3****公司****公司名称一致。
7.争议管辖:因供货或付款等发生争议的,向******人民法院起诉。

行号 物料编码 物料名称 品牌 型号 采购量 物料描述
1 二氧化碳存放棚 10个 1.6*0.7*2.1米,需刷黄白防锈漆,含税含运费,需垫资6个月,分批次进场
2 气瓶推车 10辆 双瓶式、带安全锁,含税含运费,需垫资6个月,分批次进场
3 大扫把 100把 竹子、净苗无叶,含税含运费,需垫资6个月,分批次进场
4 太阳能警示灯 200个 LED,50w,含税含运费,需垫资6个月,分批次进场
5 防爆灯 400个 50瓦,含税含运费,需垫资6个月,分批次进场
6 装配式围挡 1500米 整套围挡,围挡高2m,面板厚度0.8,立柱厚度1.5,立柱高2.15m,材质:立柱(镀锌板),面板(镀锌板高温烤漆),土地面施工安装需有加固支撑措施,含税含运含安装(因工地在**,风沙较大,质量要求较高),保修期1年,实际送货数量,以现场收货量为准,含税含运费,需垫资6个月
7 消防组合柜 5套 2000*2400*400mm,含税含运费,需垫资6个月,分批次进场
8 消防沙箱 5套 1立方带出口,含税含运费,需垫资6个月,分批次进场
9 微型消防站 5套 1800*1000*400mm,含税含运费,需垫资6个月,分批次进场
10 隔离护栏 300米 1.2*3M,含税含运费,需垫资6个月,分批次进场
11 隔离立杆 300个 含墩,高度不低于60cm,含税含运费,需垫资6个月,分批次进场
12 消防面罩 40个 3M,6200,满足消防检测标准,含税含运费,需垫资6个月,分批次进场
13 绝缘手套 40双 满足消防检测标准,含税含运费,需垫资6个月,分批次进场
招标进度跟踪
2024-12-18
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