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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N498********241
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 2011 大号美工刀片 10片/盒 (单位:盒) 银色 | 得力/deli2011 | 件 | 5.00 | 4.95 | 24.75 |
2 | 斑马MN5活动铅笔0.5mm | 斑马牌/ZEBRAP-MA86 | 件 | 1.00 | 5.89 | 5.89 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘卫明
联系电话: 137****0503
传真:
地址: 雒容镇竹桐路8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: