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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********889********2024004855
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 古月 700ML 700ML 1号 一次性纸碗 | 古月700ML, | 件 | 3.00 | 90 | 270 |
2 | 优奥 100双/袋 一次性筷子 | 优奥100双/袋, | 包 | 150.00 | 2 | 300 |
3 | 富强 BZB-1901 纸杯 | 富强BZB-1901, | 包 | 100.00 | 12 | 1200 |
4 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 得力/deliZ7547, | 件 | 20.00 | 180 | 3600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘玉琴
联系电话: 191****8098
传真:
地址: **市**区**路5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: