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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********081********2024003023
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 S02 中性笔0.7mm粗头子弹头按动笔中性笔水笔12支水笔 | 得力/deliS02, | 盒 | 4.00 | 19 | 76 |
2 | 得力 21709 简约牛皮纸便筏本便签本400张98*98mm | 得力/deli21709, | 本 | 2.00 | 10 | 20 |
3 | 得力 S555 大双头粗头多用物流记号笔 10支/盒 | 得力/deliS555, | 盒 | 2.00 | 19 | 38 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈明秀
联系电话: 182****8116
传真:
地址: ******大厦15楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: