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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9515x****107401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 绿联 20470 翻页激光笔 | 绿联/Ugreen20470 | 支 | 5.00 | 139 | 695 |
2 | 得力 68602 胶水 乳白胶 | 得力/deli68602 | 瓶 | 18.00 | 9 | 162 |
3 | 美添乐 拖布 | 美添乐旋转拖把 | 套 | 6.00 | 160 | 960 |
4 | 富安娜 舒润四季春秋被 被套 | 富安娜/FUANNA舒润四季春秋被 | 条 | 3.00 | 265 | 795 |
5 | 卡西欧 GX-120B 电子计算器 | 卡西欧/CasioGX-120B | 件 | 10.00 | 70 | 700 |
6 | 尚岛宜家 物业大垃圾桶袋 垃圾袋 | 尚岛宜家物业大垃圾桶袋 | 包 | 30.00 | 36 | 1080 |
7 | 黑旋风 A4 70g 打印/复印纸 | 黑旋风A4 70g | 箱 | 10.00 | 200 | 2000 |
8 | AEA98652 晨光/M G AEA98652 电源插座 | 晨光/M GAEA98652 | 个 | 10.00 | 68 | 680 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贺志佳
联系电话: 150****6642
传真:
地址: **省**市 **区**大街2239号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: