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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB115********4101201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 78402 切割/雕刻垫板 | 得力/deli78402 | 块 | 10.00 | 45 | 450 |
2 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 台 | 10.00 | 30 | 300 |
3 | 得力 0385 订书机 | 得力/deli0385 | 台 | 3.00 | 100 | 300 |
4 | 联想 ps6 移动硬盘 | 联想/lenovops6 | 块 | 4.00 | 250 | 1000 |
5 | 晨光 APYVQ961 打印/复印纸 | 晨光/M GAPYVQ961 | 箱 | 7.00 | 210 | 1470 |
6 | 晨光 MG7105 胶棒 | 晨光/M GMG7105 | 盒 | 8.00 | 62.5 | 500 |
7 | 得力 DEH-388AXL4 硒鼓 | 得力/deliDEH-388AXL4 | 个 | 4.00 | 250 | 1000 |
8 | 佐澜哲 ZLZ-JSB-0051 记事本 | 佐澜哲ZLZ-JSB-0051 | 包 | 4.00 | 150.01 | 600.04 |
9 | 联想 LTX300H 粉盒 | 联想/lenovoLTX300H | 个 | 6.00 | 250 | 1500 |
10 | 得力 SX-S211 替芯/铅芯 | 得力/deliSX-S211 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
11 | 得力 6881 马克笔 | 得力/deli6881 | 支 | 12.00 | 5 | 60 |
12 | 得力 NS723-HB 铅笔 | 得力/deliNS723-HB | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
13 | 得力 S30 中性笔 | 得力/deliS30 | 盒 | 12.00 | 20 | 240 |
14 | 得力 5694 档案盒 | 得力/deli5694 | 包 | 20.00 | 50 | 1000 |
15 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli27036 | 盒 | 19.00 | 35 | 665 |
16 | 光电通 T-40030KTB 粉盒 | 光电通/TOECT-40030KTB | 盒 | 5.00 | 200 | 1000 |
17 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli8308 | 包 | 13.00 | 10 | 130 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿尔庆
联系电话: 182****2499
传真:
地址: ******市亚欧路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: