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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2024005404
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7730 记事贴/便利贴便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7730, | 包 | 2.00 | 4.5 | 9 |
2 | 得力 DL-1541 语音计算器/专用计算器 | 得力/deliDL-1541, | 个 | 2.00 | 48 | 96 |
3 | 晨光 风速Q7 中性笔 整盒装1*12 | 晨光/M G风速Q7, | 支 | 3.00 | 10 | 30 |
4 | 得力 5684 档案盒 7.5mm | 得力/deli5684, | 个 | 8.00 | 11 | 88 |
5 | 广博 A6399 透明档案袋 20个/包4513 | 广博/GuangboA6399, | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈艳梅
联系电话: 133****3296
传真:
地址: ****中心大楼10楼-12楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: