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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2024005017
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 APYVYT57 彩色复印纸80克(10色混装)100页一包 1包装 | 晨光/M GAPYVYT57, | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
2 | 得力 0416 得力/deli 0416 50页订书机(单位:台)银 | 得力/deli0416, | 台 | 5.00 | 22 | 110 |
3 | 得力19652 75%酒精湿巾(50片/包) 消毒杀菌 一次性便携用 | 得力/deli19652, | 包 | 50.00 | 17 | 850 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陆桂梅
联系电话: 139****4693
传真:
地址: **区林**路107号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: