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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2400
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 签字笔 AGPA2502 中性笔 1.0mm 12支/盒 | 240 | 504.0 | 晨光/M G\AGPA2502 | 验收通过 | |
2 | 公牛 公牛插板 插座 GN-403 1.8米/3米/5米 8位孔 排插 | 5 | 275.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
3 | 打印/复印纸 晨光 APYVQ 959 打印纸 / 复印纸 | 20 | 3520.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
4 | 得力 9912 碎纸机 | 1 | 698.0 | 得力/deli\9912 | 验收通过 | |
5 | 得力 794 电话机(有绳/无绳/网络) 电话机(混色)(台) | 1 | 88.0 | 得力/deli\794 | 验收通过 | |
6 | 晨光/M G ASC99327 12K荣誉证书内芯纸 50张/包 | 1000 | 500.0 | 晨光/M G\ASC99327 | 验收通过 | |
7 | 得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒) | 48 | 48.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |