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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********24129801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 蓝月亮 101********925 洗手液/卸妆液/油 | 蓝月亮/Blue moon101********925 | 瓶 | 10.00 | 10 | 100 |
2 | 得力 30312 胶带 | 得力/deli30312 | 卷 | 15.00 | 10 | 150 |
3 | 鑫唯科100****94531抹布 | 无品牌100****94531 | 块 | 10.00 | 10 | 100 |
4 | 得力 7151便利贴 | 得力/deli7151 | 包 | 30.00 | 5 | 150 |
5 | 美家生活 MJ****2202拖把 | 美家生活/HOME MAIDMJ****2202 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
6 | 广博 PJTC009长尾夹 | 广博/GuangboPJTC009 | 包 | 26.00 | 15 | 390 |
7 | 得力 A4纸 | 得力/deli100****06240 | 箱 | 15.00 | 190 | 2850 |
8 | 公牛 插线板 | 公牛/BULLGN-B2063 | 个 | 5.00 | 60 | 300 |
9 | 得力 8903 笔筒 | 得力/deli8903 | 个 | 8.00 | 25 | 200 |
10 | 16K本子 | 无品牌100****91788 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
11 | 得力 33160 中性笔0.7 | 得力/deli33160 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
12 | 大笔记本黑蓝 | 无品牌LG-PZB-20536 | 本 | 12.00 | 25 | 300 |
13 | 得力 会议记录本 | 得力/deli100****22700 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
14 | 晨光/M G HANP1452 2B 铅笔 | 晨光/M G2B | 支 | 49.00 | 1 | 49 |
15 | 晨光/M G ADM92969 档案盒 | 晨光/M GADM92969 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
16 | 国为 GW-099 档案袋 | 国为GW-099 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
17 | 得力计算器 | 得力/deli桌上型 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
18 | 得力5573手提拉链袋(黑)(单位:个) | 得力/deli5573 | 件 | 10.00 | 55 | 550 |
19 | 晨光中性笔 | 晨光/M GB3505 | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
20 | 得力2047美工刀(混)(把) | 得力/deli2047 | 件 | 22.00 | 7 | 154 |
21 | 得力0012S订书钉 | 得力/deli0012S | 盒 | 38.00 | 2 | 76 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王梦丹
联系电话: 187****9222
传真:
地址: **市环南路24号**小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: