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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N726********24118201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 珠塑 6865# 物流箱,周转箱 | 珠塑/ZHU SU6865# | 个 | 4.00 | 94 | 376 |
2 | 得力 70801A 马克笔 | 得力/deli70801A | 盒 | 4.00 | 30 | 120 |
3 | 得力 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli彩泥 | 盒 | 20.00 | 9.75 | 195 |
4 | A4剪纸宣纸 喜字/剪纸/贴纸 慧洋红宣纸剪纸 | 慧洋A4剪纸宣纸 | 包 | 12.00 | 13.5 | 162 |
5 | 得力 B13 双肩包 学生书包 | 得力/deliB13 | 个 | 4.00 | 150 | 600 |
6 | 红太阳 喜字/剪纸/贴纸 手工剪纸 | 红太阳剪纸 | 包 | 12.00 | 20 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马俊明
联系电话: 137****0124
传真:
地址: **市建国西路97号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: