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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********512********2024006924
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 73942 A4素描纸 | 得力/deli73942, | 包 | 100.00 | 9.9 | 990 |
2 | 华士 HP654 碳纤维 羽毛球拍两个装 | 华士/HUASHIHP654, | 副 | 15.00 | 150 | 2250 |
3 | 红双喜 401 羽毛球 | 红双喜/DHS401, | 筒 | 15.00 | 55 | 825 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****小学
联系电话: 133****9841
传真:
地址: **县建设路****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼