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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6474
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 30412 双面胶带 | 70 | 175.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
2 | 可得优 ZH-04 文件座/文件架/文件框 | 1 | 96.0 | 可得优/KW-TRIO\ZH-04 | 验收通过 | |
3 | 正点 A05 蚊香/蚊香液 檀香 | 2 | 18.0 | 正点\A05 | 验收通过 | |
4 | 得力 781 电话机(有绳/无绳/网络) | 2 | 180.0 | 得力/deli\781 | 验收通过 | |
5 | 金士顿 DT100G3 128G U盘 | 1 | 96.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 128G | 验收通过 | |
6 | 得力 6906 得力/deli 6906中性笔 笔芯 | 5 | 87.5 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
7 | 南孚 电池/电力配件5号电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
8 | 防漏加厚垃圾袋中号 ****办公室50*60 黑色 | 10 | 65.0 | 无品牌\50*60 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |