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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6731
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 清风抽纸 抽纸 | 80 | 192.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
2 | 立白 新金桔 1.12kg 洗洁精5kg | 56 | 716.8 | 立白/Liby\新金桔 1.12kg | 验收通过 | |
3 | 得力 7302 胶水 | 120 | 180.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
4 | 茶花 钢丝球 | 200 | 160.0 | 茶花\钢丝球 | 验收通过 | |
5 | 得力 ZF7002 打印/复印纸 | 30 | 804.0 | 得力/deli\ZF7002 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |