桂阳县白水中心校关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2024年12月23日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****壹店

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****9104

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2024年12月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 吹风机 1 138.0 \ 验收通过
2 白色乳胶 5 125.0 \ 验收通过
3 扭扭棒 5 50.0 \ 验收通过
4 彩色纸杯 3 105.0 \ 验收通过
5 颜色胶带 5 75.0 \ 验收通过
6 彩笔 45 540.0 \ 验收通过
7 加厚水桶 1 18.0 \ 验收通过
8 红色** 1 15.0 \ 验收通过
9 蜡笔 10 180.0 \ 验收通过
10 长尾夹 3 36.0 \ 验收通过
11 杀虫剂 2 56.0 \ 验收通过
12 齐心 RH0005 洁厕剂 5 60.0 \ 验收通过
13 插座板 2 110.0 \ 验收通过
14 晨光13604中性笔1.0mm 2 72.0 \ 验收通过
15 文件袋18c 30 60.0 \ 验收通过
16 记号笔 2 60.0 \ 验收通过
17 晨光 贴纸贴花 300 900.0 晨光/M G\贴纸贴花 验收通过
18 晨光 ASC99323-1 好孩子奖状 50 25.0 晨光/M G\ASC99323-1 验收通过
19 金峰垃圾袋 10 80.0 \ 验收通过
20 晨光(M G) 四联带笔筒文件栏 多功能镂空文件架/文件栏/文件框/资料筐 蓝色单个装ADM95292 2 70.0 \ 验收通过
21 晨光经济型75mm档案盒(深蓝)ADM95290 10 180.0 \ 验收通过
22 晨光 ASG97172 胶棒/固体胶36g 5 25.0 \ 验收通过
23 罗弗橡皮擦王2B.4B 10 20.0 \ 验收通过
24 南孚 普通干电池7号电池 5 15.0 \ 验收通过
25 三汇一次性杯子 1 120.0 \ 验收通过
26 泰格风韵A4打印纸 3 540.0 \ 验收通过
27 心相印3200抽纸 1 396.0 \ 验收通过
28 图形 橡皮筋 5 25.0 图形\财务皮筋 验收通过
29 图形 折纸/手工纸 3 30.0 图形\折纸手工纸卡纸16K 验收通过
30 三益档案 1810 档案袋 30 60.0 三益档案/SANISY\1810 验收通过
31 图形 折纸卡纸手工纸5-6-8 6 30.0 图形\折纸卡纸 验收通过
32 图形品牌 积木玩具 积木玩具 10 280.0 图形品牌\积木玩具 验收通过
33 图形品牌 卡纸 彩色卡纸 卡纸 彩色卡纸 320 320.0 图形品牌\卡纸 彩色卡纸 验收通过
34 图形 小木夹 10 80.0 图形\小木夹 验收通过
35 图形 水彩纸 2 24.0 图形\水彩纸 验收通过
36 图形 水彩纸 2 16.0 图形\水彩纸 验收通过
37 洗衣液 3kg*4瓶/件 蓝月亮洗衣液/洗衣粉 1 50.0 蓝月亮/Blue moon\洗衣液 3kg*4瓶/件 验收通过
38 图形 冰棒棍 6 36.0 图形\冰棒棍 验收通过
39 玲珑王 绿茶茶叶 2 136.0 玲珑王/lilo.tea\ 验收通过
40 得力 不干胶标签0.5-1-25 2 50.0 得力/deli\不干胶纸 标签 便利贴 验收通过
41 起钉器 2 10.0 齐心/Comix\起钉器 验收通过
42 心相印柔影无芯卷纸(单提)一件5提 1 145.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 验收通过
43 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 邓健





招标进度跟踪
2024-12-23
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