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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N065********24105401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨好 1230 装订线材 绳索/扎带/办公线材/胶带>海绵胶带/防撞角 | 晨好1230 | 包 | 20.00 | 16 | 320 |
2 | 得力 DL403136 热熔胶枪 | 得力/deliDL403136 | 把 | 4.00 | 45 | 180 |
3 | 冰禹 锹/铲子/推雪板 | 冰禹2748 | 把 | 14.00 | 35 | 490 |
4 | 玻璃 | 无品牌玻璃 | 件 | 8.00 | 85 | 680 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 候春红
联系电话: 176****6680
传真:
地址: **市英也尔镇黄渠路50号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: