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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********24118202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 回形针座/盒 | 得力/deli回形针 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
2 | 白雪 J-100 圆珠笔 | 白雪J-100 | 支 | 500.00 | 2 | 1000 |
3 | 思进 作文本 课业本/教学用本 | 思进/SIJIN作文本 | 本 | 500.00 | 2 | 1000 |
4 | 得力 9556 垃圾桶 | 得力/deli9556 | 个 | 5.00 | 13 | 65 |
5 | 晨光 APMT3505 水彩笔12色 | 晨光/M GAPMT3505 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
6 | 英辉 INVUI 其他 **健身球 球针 一袋100个 | 英辉 INVUI其他 | 件 | 1.00 | 90 | 90 |
7 | 守卫神 JH888 辅配件 打气筒 | 守卫神JH888 | 个 | 2.00 | 32 | 64 |
8 | 晨光 AST97419 跳绳 | 晨光/M GAST97419 | 根 | 56.00 | 7 | 392 |
9 | 初品 围巾 红领巾 | 初品红领巾 | 条 | 400.00 | 1 | 400 |
10 | 西玛 6209 奖状 | 西玛/simaa6209 | 包 | 500.00 | 1 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马伊努尔汗
联系电话: 181****8555
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: