招标详情
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400-688-2000
采购单位: ****
发布时间: 2024-12-26 09:36
截止时间: 2024-12-28 12:00
招标方联系人: 梁董斌
招标方联系电话: 181****3729
招标方邮箱: ****@qq.com
监督方联系人: 官长江
监督方联系电话: 185****4916
监督方邮箱: ****@163.com
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式: 每月的25日为当月的结算截止日期,双方根据甲方(监理或第三方)检验合格及共同签认的凭证计算当月结算数量,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、支付依据。
支付条件: 无预付款。2)货到工地经监理验收合格和第三方检验合格(若有)且结算完成1月后10日内支付验收合格货款总额的40%。3)同批次(同批次指送货批次)验收合格货款总额的40%待同批次首批货款支付1月后10日内支付,即累计支付至验收合格货款的80%。4)工程竣工后1月后10日内支付验收合格货款总额的15%,即累计支付至验收合格货款的95%。4)余下5%作为质保金,待工程两年缺陷期、质保期满结束、充分履行质保责任后的第1月由乙方提出返回质量保证金的申请后无息返还。
发票种类: 专票
交货信息:
交货方式: 卸货由甲方负责,卸货费用由甲方承担
收货人: 梁董斌
收货人联系方式: 181****3729
其他说明事项:
标的明细:
序号 标的编号 标的名称 规格型号 数量 计量单位 技术标准及要求 交货期 送货地址
1 | 090****000001 | 不锈钢水箱 | 2.4立方米 | 1.0 | 个 | | | 华中区-**省-**市-市辖区-**市**区甘露山滑雪场 |