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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24130001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 雕牌 洗护套装 洗漱包 洗化大礼包 | 雕牌洗护套装 | 套 | 8.00 | 120 | 960 |
2 | 青苇 活动辅助设备 气球 | 青苇气球 | 袋 | 2.00 | 17 | 34 |
3 | 罗莱 竹纤维被 夏凉被/被褥 | 罗莱/LUOLAI夏凉被 | 床 | 12.00 | 95 | 1140 |
4 | 苏泊尔 SF50FC733 厨房家电配件 电饭煲/电饭锅 | 苏泊尔/SUPORSF50FC733 | 个 | 4.00 | 140 | 560 |
5 | 维达 V4906 婴儿用纸尿护理用品 卷纸/提纸 | 维达/VindaV4906 | 提 | 30.00 | 13 | 390 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡呢切木﹒阿不都
联系电话: 180****5070
传真:
地址: ******县**镇**路95号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: