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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1579
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 百乐 KXXTZ_P5R1E1 针管笔 开学季套装 1套 | 28 | 1260.0 | 百乐/PILOT\KXXTZ_P5R1E1 | 验收通过 | |
2 | 得力 7900皮面笔记本办公用品 单本装 | 17 | 425.0 | 得力\7900 | 验收通过 | |
3 | 得力 22230 记事本/精装本 1本 | 22 | 660.0 | 得力/deli\22230 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |