卫辉市审计局关于卫辉市市场发展服务中心2021年度至2023年度财务收支情况审计结果公告

发布时间: 2024年12月27日
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(二〇二四年十二月二十七日公告)

2024年第1号(总第79号)

根据《中华人民**国审计法》第二十一条规定,****自2024年3月5日至2024年4月26日,****服务中心****服务中心)2021年度至2023年度的财务收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、单位收支情况

(一)收入支出情况

1.****中心2021年度至2023年度账面反映收入共计993.23万元,其中:2021年收入512.51万元(财政补助收入473.67万元,其他收入38.84万元),2022年收入240.81万元,2023年收入239.91万元。

2.****中心2021年度至2023年度支出共计978.34万元,其中:2021年支出461.07万元,2022年支出270.09万元,2023年支出247.18万元。

(二)资产负债情况

截止2023年底,****中心资产负债表显示资产总额483.06万元,其中:其他应收款40.87万元,固定资产净值442.19万元。

负债总额9.86万元(其他应付款)。

二、审计评价意见

审计结果表明:该单位所提供的会计资料基本真实地反映了财务收支、资产负债情况,财务收支基本符合财经法规的规定,但也存在人员管理不到位、“三重一大”执行不到位、应计未计固定资产账等问题有待纠正。

三、审计发现的主要问题和处理意见

(一)应计未计固定资产账。

(二)会计科目记账错误。

(三)会计报表数据不一致。

四、审计建议

****中心应建立健全固定资产管理制度,规范资产入账流程,确保资产数据的准确性。

****中心进行会计核算时,要严格遵守财务会计管理制度,保证会计核算的准确性和真实性。

五、整改情况

对上述问题,****已依法出具审计报告。****中心高度重视审计问题的整改工作,于审计期间积极进行账务处理等整改措施。

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2024年12月24日

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