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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N569********24101201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7373 得力(deli) 7373 A3复印纸/打印纸 办公用品双面复印 (70g单包/500张)(4包/箱) | 得力/deli7373 | 箱 | 1.00 | 220 | 220 |
2 | 得力 3552 得力 尼罗河3552打印纸复印纸A4 70g双面打印纸500张/包 8包/箱 | 得力/deli3552 | 箱 | 5.00 | 240 | 1200 |
3 | 天章办公 双面胶带12mm*6y 6卷办公文具用品两面胶 棉纸强力双面胶 学生儿童用双面胶海绵胶带 | 天章办公双面海绵胶 | 卷 | 2.00 | 18 | 36 |
4 | 南孚 5号电池 南孚5号电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 件 | 80.00 | 2.5 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李吉
联系电话: 136****6626
传真:
地址: **大街420号百洋大厦七楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: