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****(****医院)关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****(****医院)关****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:康志雄
项目联系电话:199****2300
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431399
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****(****医院)
采购单位地址: 长青街东400号
采购单位联系人和联系方式:郭吉庆:138****9840
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB****236
采购单位预算编码:****902
三、成交信息
成交日期:2024年12月28日
总成交金额(元):8132 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**区新星南路1722号 | 8132.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 公牛 GN-96033+B3043 电源插座 | 公牛/BULL | GN-96033+B3043 | 2 | 98.0 | 196.0 | |
2 | 公牛 电池/电力配件 | 公牛/BULL | 公牛 | 5 | 32.0 | 160.0 | |
3 | 洁伴 平板卫生纸460克/包 平板卫生纸 | 洁伴 | 平板卫生纸460克/包 | 105 | 45.0 | 4725.0 | |
4 | 齐心 日记本 | 齐心/Comix | A5 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
5 | 齐心 晶纯﹒高速王A4 80g 打印/复印纸 | 齐心/Comix | 晶纯﹒高速王A4 80g | 2 | 200.0 | 400.0 | |
6 | 得力 6600ES 中性笔 | 得力/deli | 6600ES | 288 | 1.0 | 288.0 | |
7 | 晨光 007 替芯/铅芯 | 晨光/M G | 007 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
8 | 得力/deli 5683档案盒(蓝)(只) | 得力/deli | 5683 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
9 | 得力/deli 6506 圆珠笔 | 得力/deli | 6506 | 160 | 0.5 | 80.0 | |
10 | 得力/deli 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
11 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli | 0012 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
12 | 齐心 B2672 健康胶水 125ml 大号 单位:支 | 齐心/Comix | B2672 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
13 | 南孚\7#\5#\碱性电池 | 南孚/NANFU | 碱性 7#\5# 电池 | 780 | 2.45 | 1911.0 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。