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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6254
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7102 21g高粘PVA固体胶棒 | 36 | 57.6 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
2 | 晨光 ABS92616 订书钉 12号订书钉24/6订书针小盒1000枚 10盒/包(10000枚装) | 2 | 27.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
3 | 得力 7540 黄色绘画美术考试专用橡皮/2块 | 15 | 45.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
4 | 得力 S853 中性笔 直液笔签字笔 0.5mm全针管12支/盒 | 12 | 228.0 | 得力/deli\S853 | 验收通过 | |
5 | 申士 9018 记事本 B5/18K商务会议记录本 黑色 | 20 | 380.0 | 申士\9018 | 验收通过 | |
6 | 南孚 7号电池 普通干电池 碱性 2粒装/板 | 60 | 360.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
7 | 得力 0368 订书机 黑色 省力型 | 10 | 285.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |