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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2830X****128203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 联想 2451 墨粉/碳粉 | 联想/lenovo2451 | 支 | 25.00 | 50 | 1250 |
2 | 尖兵 包装用纸 A4纸 | 尖兵尖兵 | 箱 | 10.00 | 180 | 1800 |
3 | 得力 7302S 胶水 固体胶 30g | 得力/deli7302S | 盒 | 3.00 | 45 | 135 |
4 | 得力 无型号 礼品袋/盒/塑料袋 皮纸 | 得力/deli无型号 | 件 | 43.00 | 2 | 86 |
5 | 1 分页纸/索引纸 彩纸 | 无品牌1 | 件 | 39.00 | 15 | 585 |
6 | 得力 3151 学生用笔记本 笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 30.00 | 20 | 600 |
7 | WSKJ01 档案盒 | 无品牌WSKJ01 | 个 | 35.00 | 12 | 420 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 亚森
联系电话: 191****7222
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: