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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24117203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 S575 记号笔/粗笔 办公设备/耗材>包装设备/标牌及耗材>记号笔/粗+中性笔 | 得力/deliS575 | 盒 | 2.00 | 6.42 | 12.84 |
2 | 得力 9375 复写纸 办公设备/耗材>办公用纸+软抄本 | 得力/deli9375 | 本 | 50.00 | 2 | 100 |
3 | 恒源祥 NmcpGH2k 被套 蚕丝被礼品套 | 恒源祥NmcpGH2k | 条 | 22.00 | 115 | 2530 |
4 | 星空 水具套装 | 星空套装 | 套 | 70.00 | 40 | 2800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 买买提江﹒米吉提
联系电话: 139****8475
传真:
地址: ****县固玛北路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: