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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********24113201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 无型号 安全柜配件 粘鼠板6.5元一个 | 无品牌无型号 | 个 | 20.00 | 6.5 | 130 |
2 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 一板8元 | 南孚/NANFU5号电池8粒 | 板 | 10.00 | 8 | 80 |
3 | 无型号 日记本 马克笔32元一盒 | 无品牌无型号 | 套 | 16.00 | 32 | 512 |
4 | 小太阳 P007 手电筒25元/个 | 小太阳P007 | 个 | 12.00 | 25 | 300 |
5 | 公牛 GN-B2080 多功能插座 插线板 40元/个 | 公牛/BULLGN-B2080 | 个 | 12.00 | 40 | 480 |
6 | 得力 DDL401151 热熔胶枪 一把17元 | 得力/deliDDL401151 | 把 | 12.00 | 17 | 204 |
7 | 无型号 扫把 套扫22元/套 | 无品牌无型号 | 套 | 20.00 | 22 | 440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵娟
联系电话: 180****7139
传真:
地址: **路10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: