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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0751
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月1日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0020 图钉/工字钉 | 2 | 3.0 | 得力/deli\0020 | 验收通过 | |
2 | 博视者 老花眼镜 防尘眼镜 | 2 | 72.0 | 无品牌\老花眼镜 | 验收通过 | |
3 | 得力 MB405 粉笔 | 2 | 27.0 | 得力/deli\MB405 | 验收通过 | |
4 | 小钢炮 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 25 | 4875.0 | 小钢炮/TOPGUN\A4 70g | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |