醴陵市石亭镇长岭中学关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告

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发布时间: 2025年01月01日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****6565

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年1月1日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 西玛 A4记账凭证 2 170.0 西玛/CIMA\A4 验收通过
2 黑板擦 板擦 10 45.0 无品牌\黑板擦 验收通过
3 得力 7103 胶棒 固体胶(单位:只) 15 37.5 得力/deli\7103 验收通过
4 得力 18 别针/回形针/大头针 回形针(100枚/盒)(单位:小盒) 10 20.0 得力/deli\18 验收通过
5 得力 0307 订书机 12# (单位:台) 混色 2 30.0 得力/deli\0307 验收通过
6 得力 8562 得力8562-2#黑色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(黑)(24只/筒) 6 126.0 得力/deli\8562 验收通过
7 篮球 4 1940.0 斯伯丁/Spalding\74-716A 验收通过
8 得力MH3090-01盒装抽式面巾纸(白)(3盒/提) (单位:提) 20 490.0 得力/deli\MH3090-01 验收通过
9 红领巾 50 125.0 优和\SH65 验收通过
10 红双喜乒乓球拍T3002 4 504.0 红双喜/DHS\T3002 验收通过
11 得力 6935 针管中性笔芯水笔芯 0.35mm 20支/盒 (单位:支) 黑色 6 120.0 得力/deli\6935 验收通过
12 得力3222-2号国旗(面)(****00583XN) 1 62.0 得力/deli\3222-2 验收通过
13 乒乓球 60 90.0 克洛斯威/CROSSWAY\PB05 验收通过
14 一次性塑料杯 10 1450.0 妙洁/magic\240ml 验收通过
15 得力7693螺旋本笔记本作业本(混)-60页-B5(本) 40 349.2 得力/deli\7693 验收通过
16 得力 7402 打印/复印纸 8 1800.0 得力/deli\7402 验收通过
17 得力7901皮面笔记本(黑)-80页-25K(本) 10 98.8 得力/deli\7901 验收通过
18 南孚 7号电池 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
19 红双喜/DHS 1012羽毛球拍 4 236.0 红双喜/DHS\1012 验收通过
20 红双喜/DHS 402A 羽毛球 10 440.0 红双喜/DHS\402A 验收通过
21 晨光中性笔考试 KGP1821 0.5mm(12支/盒) 180 360.0 晨光/M G\KGP1821 验收通过
22 晨光中性笔考试 KGP1821 0.5mm(12支/盒) 180 360.0 晨光/M G\KGP1821 验收通过
23 得力6047剪刀(混)(把) 4 62.0 得力/deli\6047 验收通过
24 文骨14C 杂红白-335 A4透明文件袋 按扣档案袋 资料袋 20只装 120 180.0 文骨\14C335A4 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 机构管理员





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2025-01-01
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