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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********24110801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 NS722 铅笔 铅笔 | 得力/deliNS722 | 盒 | 124.00 | 10 | 1240 |
2 | 英雄 359 钢笔 钢笔 | 英雄/HERO359 | 支 | 23.00 | 15 | 345 |
3 | 晨光 HAGP0911 碳素笔水笔 中性笔 | 晨光/M GHAGP0911 | 盒 | 11.00 | 25 | 275 |
4 | 练习本 课业本/教学用本 | A练习本 | 本 | 124.00 | 2 | 248 |
5 | SC-01 党支部会议记录本 万用手册 | ASC-01 | 本 | 11.00 | 35 | 385 |
6 | 得力 3151 笔记本子 记事本 | 得力/deli3151 | 本 | 124.00 | 15 | 1860 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 美合日阿依﹒艾合麦提
联系电话: 155****1637
传真:
地址: **县**路16号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: