亳州金地商业管理有限责任公司关于DIY配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年01月01日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****1025

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年1月1日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 白板 1 150.0 得力/deli\101********217 验收通过
2 国产 白板架 1 120.0 国产\282****1757 验收通过
3 得力 彩纸 46 460.0 得力/deli\100****94310 验收通过
4 国产 空气**剂/芳香用品 30 120.0 国产\101********547 验收通过
5 五月花 大盘纸 5 600.0 五月花\****587 验收通过
6 京瓷 墨盒 1 550.0 京瓷/Kyocera\100****86511 验收通过
7 得力 S55 中性笔 10 120.0 得力/deli\S55 验收通过
8 得力 8564 票夹/长尾夹 10 110.0 得力/deli\8564 验收通过
9 得力 5953 档案袋 500 500.0 得力/deli\5953 验收通过
10 晨光 ALJ99426 垃圾袋 50 350.0 晨光/M G\ALJ99426 验收通过
11 金号 2616A 毛巾/面巾/方巾 4 20.0 金号\2616A 验收通过
12 得力 垃圾袋 150 600.0 得力\9573 验收通过
13 威猛先生 强力除垢洁厕液500g 洁厕剂 60 480.0 威猛先生/Mr Muscle\强力除垢洁厕液500g 验收通过
14 得力 扫把 1 25.0 得力/deli\19553 验收通过
15 得力 s73 中性笔 10 240.0 得力/deli\s73 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 金地商管





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2025-01-01
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