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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********252
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 透明纸3820 | 得力/deli3820 | 包 | 3.00 | 40 | 120 |
2 | 得力 装订耗材3831 | 得力/deli3831 | 盒 | 2.00 | 65 | 130 |
3 | 欣彩 AR-Q2612A 2612A硒鼓 | 欣彩/AnycolorAR-Q2612A | 盒 | 7.00 | 180 | 1260 |
4 | 欣彩 AR-CC388X 88A硒鼓 | 欣彩/AnycolorAR-CC388X | 盒 | 6.00 | 180 | 1080 |
5 | 高品乐 A4 80g 打印/复印纸 | 高品乐/GOLDEN COIORA4 80g | 箱 | 12.00 | 180 | 2160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****卫生院
联系电话: 138****8822
传真:
地址: **县孤山子镇**街10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: