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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********093********2025000001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 得力/deliS01, | 支 | 5.00 | 17.76 | 88.8 |
2 | 得力 5531 抽杆夹(混)(5只/包) 文件夹 | 得力/deli5531, | 套 | 5.00 | 7.2 | 36 |
3 | 得力 2136 桌面 电子计算器(单位:台)白 | 得力/deli2136, | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
4 | 得力 7949 笔记本 会议记录本(黑)-16K-80张(本) | 得力/deli7949, | 本 | 10.00 | 16 | 160 |
5 | 得力 5624ES 75mm档案盒(蓝)(个) | 得力/deli5624ES, | 个 | 10.00 | 14.5 | 145 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗国木
联系电话: 151****1785
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: