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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025000004
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 诺美佳 N DR-2350 硒鼓 | 诺美佳N DR-2350, | 个 | 2.00 | 200 | 400 |
2 | 狼蛛 AC106 键鼠套装 | 狼蛛/AULAAC106, | 套 | 2.00 | 70 | 140 |
3 | 轩之瑞 兄弟联想通用碳粉 墨粉/碳粉 | 轩之瑞兄弟联想通用碳粉, | 支 | 8.00 | 80 | 640 |
4 | 京瓷 TK-8118 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-8118, | 套 | 2.00 | 1360 | 2720 |
5 | 诺美佳 N TN2325 粉盒 | 诺美佳N TN2325, | 支 | 4.00 | 180 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗异月
联系电话: 136****6939
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: