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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9419X****401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 无型号 高达科 挂画 海报 家居饰品 | 高达科无型号 | 副 | 8.00 | 50 | 400 |
2 | 英雄 钢笔礼盒 10K金笔【韶华系列】 文具套装/礼盒 | 英雄钢笔礼盒 10K金笔【韶华系列】 | 个 | 6.00 | 100 | 600 |
3 | 得力 7993 荣誉证书 奖状/证书 | 得力/deli7993 | 本 | 50.00 | 8 | 400 |
4 | 尤尼克斯 NR7000I-2 羽毛球拍 | 尤尼克斯/YONEXNR7000I-2 | 副 | 6.00 | 100 | 600 |
5 | 米家 台灯2 护眼台灯 成套灯具 | 米家台灯2 | 个 | 4.00 | 140 | 560 |
6 | 李宁 ABSU279-1 双肩包书包学生书包 | 李宁/LiningABSU279-1 | 个 | 2.00 | 150 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭琪
联系电话: 158****9933
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: