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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4531X****138606
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 40210 网络**器 绿联 HDMI**器100米网络传输器 | 绿联/Ugreen40210 | 个 | 1.00 | 290 | 290 |
2 | 朗科 U326-64G 朗科(Netac)64GB USB3.0 U盘 | 朗科/NetacU326-64G | 个 | 1.00 | 95 | 95 |
3 | 惠通 兄弟/联想碳粉 惠通 适应兄弟/联想 适应兄弟7360 7380 80克瓶装碳粉 | 惠通/HT兄弟/联想碳粉 | 支 | 18.00 | 70 | 1260 |
4 | 劲彩DR2250鼓架 | 劲彩J DR2250 | 套 | 1.00 | 260 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 买尔都勒
联系电话: 187****6403
传真:
地址: **县**河镇**西路71号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: