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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2025000003
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 益而高 1029 起钉器 | 益而高1029, | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
2 | 旗舰 A3 70g 复印纸 4包装 | 旗舰/FLAGSHIPA3 70g, | 箱 | 8.00 | 200 | 1600 |
3 | 利得 中号纸杯250ml 一次性杯子 | 利得中号纸杯250ml, | 件 | 8.00 | 259 | 2072 |
4 | 晨光 APYVQ961 80gA4打印/复印纸 | 晨光/M GAPYVQ961, | 箱 | 15.00 | 190 | 2850 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 田**
联系电话: 180****6624
传真:
地址: ******园区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: