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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2025000201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 8463 30cm不锈钢直尺 测量绘图刻度尺子 带公式换算表 办公用品 各类尺/三角板 | 得力/deli8463, | 把 | 1.00 | 6.9 | 6.9 |
2 | 得力S34签字笔1.0mm加粗中性笔签名笔 | 得力/deliS34, | 盒 | 2.00 | 22.8 | 45.6 |
3 | 得力/deli 48只25mm彩色长尾夹票夹 4#中号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8554ES | 得力/deli8554ES, | 筒 | 3.00 | 11.8 | 35.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁陈莹
联系电话: 191****6080
传真:
地址: **区**大道珠江路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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