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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****城
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB153********106601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 家具脚垫 | 无品牌无型号 | 块 | 20.00 | 95 | 1900 |
2 | 汰渍 净白去渍无磷洗衣粉 1.36kg 汰渍/Tide 净白去渍无磷洗衣粉 1.36kg 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide净白去渍无磷洗衣粉 1.36kg | 袋 | 20.00 | 35 | 700 |
3 | 得力 9561 纸杯 | 得力/deli9561 | 包 | 30.00 | 22 | 660 |
4 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli9555 | 件 | 5.00 | 35 | 175 |
5 | 洁丽雅 W0090 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/graceW0090 | 条 | 20.00 | 20 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 石宪伟
联系电话: 138****7000
传真:
地址: **市**区**大街222号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: